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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-02 20:04

但是錢都已經繳納了,計提后是要再次結轉嗎?結轉之后的貸方有時什么科目呢?

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 19:42

您好,分錄,貸:主營業(yè)務收入,負數0.01,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項,0.01

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 20:05

您好,小規(guī)模的,就一個應交稅費-應交增值稅科目就行了。

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相關問題討論
您好,分錄,貸:主營業(yè)務收入,負數0.01,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項,0.01
2017-01-02 19:42:23
你好借應收 貸收入 應交稅費 借應交稅費 貸銀行?
2022-01-11 11:19:32
你好,小規(guī)模的增值稅是不需要計提的。
2021-12-20 14:11:12
內帳和外帳的分錄是相同的,分錄如下: 1、計提本月增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2、支付上月增值稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、支付上月印花稅: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2018-05-05 11:28:42
你好,這是增值稅的完整分錄,如果是小規(guī)??梢圆豢紤]進項稅的問題,直接記入成本。 購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-08-01 10:27:41
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