
請問老師這筆付款已經(jīng)在6月做了,今天才收到對方開的發(fā)票,今天收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?分錄?
答: 借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù) 借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
老師請問我們是環(huán)保公司收到發(fā)票,但是沒有付款,這個怎么做分錄?
答: 那你就是。借管理費用貸應(yīng)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到對方發(fā)票,但是我們還沒付款給對方,如何做分錄啊
答: 借XX費用、庫存商品、固定資產(chǎn)等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅(如果是一般納稅人) 貸應(yīng)付賬款 付款時候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

