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陳
于2017-01-02 12:34 發(fā)布 ??2773次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-02 13:04
老師您好,是等交完稅后,用紅字把之前計提的沖掉,然后在做一張正數(shù)的是嗎?
王雁鳴老師 解答
2017-01-02 12:45
您好,一般情況下,等實際交完稅以后,再把與計提的不一致的金額沖回即可。
2017-01-02 13:05
您好,是的。
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平時賬務處理,計提和實際繳納不一致,怎么做賬務處理?
答: 您好,一般情況下,等實際交完稅以后,再把與計提的不一致的金額沖回即可。
關于代收代扣員工保險這塊 計提跟繳納的時候怎么做賬務處理?
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納社保需要提前計提么 賬務處理 繳納后的賬務怎么做
答: 你好,單位承擔部分每月計提,計提時,借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬 借其他應付款或其他應收款-職工個人社保 貸銀行存款
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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王雁鳴老師 解答
2017-01-02 12:45
王雁鳴老師 解答
2017-01-02 13:05