
行政單位本期收入小于費(fèi)用,使用上年銀行存款,本期盈余為貸方負(fù)數(shù)怎么處理
答: 同學(xué)你好,直接轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余就行了。
老師,我們行政單位收得罰沒款,然后當(dāng)天存入本單位專戶,到月底了才從本單位專戶轉(zhuǎn)到財(cái)政收入專戶,您幫我看一下我做的分錄對(duì)不收到罰沒款時(shí)借:銀行存款—收入戶 貸:應(yīng)繳財(cái)政款—應(yīng)繳國(guó)庫款上繳罰沒款借:應(yīng)繳財(cái)政款—應(yīng)繳國(guó)庫款 貸:銀行存款—收入戶
答: 你好,你的分錄是正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
行政單位:?jiǎn)?:跨年度交房租,怎么記賬,轉(zhuǎn)入基本戶,轉(zhuǎn)入20年12月房租,dr銀行存款 然后呢 財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做
答: 你好,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

