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送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-09-22 20:59

同學您好,那3月份您是根據(jù)什么做的

水晶 追問

2021-09-23 14:46

當時收到退的貨和退回的票

水晶 追問

2021-09-23 14:47

沒有開銷項負數(shù)發(fā)票

水晶 追問

2021-09-23 14:48

3月不能做反沖分錄?要9月才能反沖?

文老師 解答

2021-09-23 15:31

是的,應該來說是這樣的

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相關問題討論
同學您好,那3月份您是根據(jù)什么做的
2021-09-22 20:59:27
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-07-18 16:24:56
借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
2021-04-15 18:12:10
你好,做之前的相反分錄就可以了
2018-05-15 11:37:39
同學你好 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費
2021-04-07 23:37:05
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