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FWF
于2017-01-01 20:41 發(fā)布 ??2462次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-01 20:57
那怎么處理這件事情的
FWF 追問
2017-01-01 21:06
那企業(yè)不是很吃虧的,一疏忽就成千古恨的,我工資都不夠賠的。覺得應該有更好的處理方法的
吳月柳 解答
2017-01-01 20:55
你好,不可以
2017-01-01 21:01
只能多交稅了,沖減不了
2017-01-01 21:43
那你到稅務局撤銷申報表重報看行不行
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#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
增值稅申報表 進項紅字發(fā)票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應的紅字發(fā)票信息表欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
沒有認證的進項,增值稅申報表需要填到進項稅額嗎
討論
你好,我在填列增值稅申報報申報表的時候,填列了進項稅額,后面的計征計退數(shù)據(jù)跟著自動生成出來了,但是我們的這個項目沒有計征即退的數(shù)據(jù)。
老師你好,12月賬期的增值稅申報完后,發(fā)現(xiàn)進項稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報表嗎?因為已經(jīng)扣稅了,如果更改報表的話,稅款會怎么補扣呢?如果不改報表的話,賬務怎么處理呢?
#提問 老師:申報增值稅時,待認證進項稅額要在申報表上填寫嗎?
上月增值稅申報時轉(zhuǎn)出了進項稅額,并交了稅,本月發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)出了一些,能否在申報表相應欄次填負數(shù)沖回?謝謝!
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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FWF 追問
2017-01-01 21:06
吳月柳 解答
2017-01-01 20:55
吳月柳 解答
2017-01-01 21:01
吳月柳 解答
2017-01-01 21:43