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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-18 14:51

 你好 ;那你們之前有做流水賬的話。 那你盤點下期末數據來建賬 比如你想10.1號建賬。 那么你就盤點截止到9.30號的所有科目明細來建賬試算平衡 作為期初

顏燦燦 追問

2021-09-18 14:51

我現(xiàn)在就是那流水賬做的 但是現(xiàn)在平衡不了

meizi老師 解答

2021-09-18 14:52

 你好 ; 不平衡 你 就得調整了。你其他應交稅費 、 實收資本 、 固定資產這些都沒有金額嗎? 

顏燦燦 追問

2021-09-18 14:52

這些都沒有,我是內賬

meizi老師 解答

2021-09-18 14:53

內賬的話  那你就調整余額到利潤分配 欄次去平衡。 后期 如果有查到原因比如知道了還有固定資產啥的 就去分錄  去沖利潤分配 先把賬見咯起來

顏燦燦 追問

2021-09-18 15:00

我現(xiàn)在就是資產特別多 負責少

顏燦燦 追問

2021-09-18 15:01

是負債多

meizi老師 解答

2021-09-18 15:01

 你好 那你利潤分配 增加  這樣才會平。 但是前提先跟老板說明下情況

顏燦燦 追問

2021-09-18 15:03

是的 不然做不平

meizi老師 解答

2021-09-18 15:04

你好 先說明下。   然后老板同意就去處理下利潤分配   

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相關問題討論
您好,您的資產會增加60萬元的。
2017-01-07 19:04:37
?你好 ;那你們之前有做流水賬的話。 那你盤點下期末數據來建賬 比如你想10.1號建賬。 那么你就盤點截止到9.30號的所有科目明細來建賬試算平衡 作為期初
2021-09-18 14:51:01
您好 大概是支付了庫存現(xiàn)金給客戶
2020-07-07 06:28:14
你好,你們收到的現(xiàn)金嗎?如果是個人收款,需要記其他應收款。
2020-02-28 10:15:14
你好,不可以除非應收收回來
2019-06-26 13:48:16
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