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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-30 18:05

老師:我上個月寫了借管理費用,貸庫存現(xiàn)金

燕倪飛 追問

2016-12-31 10:07

老師:我是手工做賬的,我還不是很明白,是不是我先做一筆調(diào)整分錄借庫存現(xiàn)金,貸預付賬款,這樣調(diào)整過來不是變成了借管理費用貸預付賬款,那我這個月是不是要寫借預付賬款,貸銀行存款。正確的做法是怎么樣,我上個月收到發(fā)票,錢沒付要不要做賬,還是寫借:管理費用貸應付賬款,這個月付了款再做借應付賬款,貸銀行存款式

鄒老師 解答

2016-12-30 17:11

借;管理費用   貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-12-30 19:49

你好,做調(diào)整分錄
借;庫存現(xiàn)金    貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-12-31 10:12

收到發(fā)票  借;管理費用  貸;應付賬款
支付款項  借;應付賬款   貸;銀行存款
就可以了

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相關(guān)問題討論
借;管理費用 貸;預付賬款
2016-12-30 17:11:42
那就有多少錢就確認多少費用
2019-12-04 19:55:20
5月份借成本費用貸應付賬款 6月份借應付賬款貸其他應付款 借其他應付款貸庫存現(xiàn)金
2019-07-18 17:52:11
你好 收客戶,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 支付,借;主營業(yè)務成本,貸;銀行存款等科目 差價就是收入與成本之間的差額
2019-10-25 10:28:33
你先,借:主營業(yè)務成本~檢測費 負數(shù) 貸:應付賬款~暫估款 負數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票,借:主營業(yè)務成本~檢測費 貸:應付賬款 付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款
2018-12-11 10:00:31
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