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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-30 15:03

我們用的是用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,可能取數(shù)取不到費用的貸方余額,那現(xiàn)在年底了也只能來調(diào)賬了吧

Tingzi 追問

2016-12-30 15:09

那調(diào)賬是這樣做?紅字沖銷:借:管理費用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000  藍(lán)字更正  :借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費用-1000。然后12月份正常結(jié)轉(zhuǎn)呀

鄒老師 解答

2016-12-30 14:44

你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關(guān)系的

鄒老師 解答

2016-12-30 15:04

是的
知道這個軟件的特點,平時做賬就需要注意

鄒老師 解答

2016-12-30 15:15

借;庫存現(xiàn)金 1000  借;管理費用 -1000 
是這樣調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關(guān)系的
2016-12-30 14:44:37
借庫存現(xiàn)金 貸利潤分配
2021-02-05 11:02:23
您好,是的,借:本年利潤 貸:管理費用等--房租/水電費,是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,不需要自己錄入的。
2018-08-23 17:50:09
借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
2017-07-03 11:05:56
您好!都可以的。隨便選一個就可以了。建議選第一個。
2017-07-03 17:15:26
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