
老師,借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費用1000 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-1000 貸:管理費用-1000 這樣做導(dǎo)致報表的勾稽關(guān)系不平,年底來怎么調(diào)賬呀能把報表的勾稽關(guān)系調(diào)平呀
答: 你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關(guān)系的
去年利潤表報表里多記了一筆管理費用跟庫存現(xiàn)金怎么辦?分錄 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
答: 借庫存現(xiàn)金 貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一筆物管處退的物管費,當(dāng)時這筆錢已經(jīng)計提了,現(xiàn)在該怎么做分錄沖回,原來的分錄如下借:管理費用——物管費貸:庫存現(xiàn)金借:本年利潤貸:管理費用——物管費現(xiàn)在收到了他們一筆退款是現(xiàn)金這種情況該怎么做分錄沖回原來的賬
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤


Tingzi 追問
2016-12-30 15:09
鄒老師 解答
2016-12-30 14:44
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2016-12-30 15:04
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2016-12-30 15:15