
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
請問,2017年10月我司支付A公司100萬,借應收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應付賬款100)2018年B公司做了一個委托我司將往來款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一個關于往來賬的問題借:應收賬款 貸:應付賬款那銀行存款怎么辦?錢是從銀行存款出的啊
答: 你好 你們實際業(yè)務是什么 怎么是直接做了借:應收賬款 貸:應付賬款
老師?老師 公司做賬 取消訂單退錢 借:應付賬款 貸:銀行存款 為啥之前會計做的是 借:應收賬款 貸:銀行存款 這樣做有問題嗎
有一筆出金,我是這樣做的,借應付賬款500萬,貸銀行存款500.后來我發(fā)現(xiàn)對方公司往來賬之前走的都是應付賬款,我就把借方應付賬款500萬改為應收賬款500萬,有錯嗎老師
這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給別人了,收到匯票時是不是借:銀行存款--銀行匯票,貸:應收賬款,背書轉(zhuǎn)讓時借:應付賬款,貸:銀行存款--銀行匯票


k1 追問
2021-09-17 13:40
冉老師 解答
2021-09-17 13:44
k1 追問
2021-09-17 13:49
冉老師 解答
2021-09-17 13:58