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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-16 10:24

 你好 ; 你之前做了繳納分錄的了嗎?  做了繳納分錄就不做其他分錄。 到時你就以后抵減即可  

曾晶 追問

2021-09-16 10:32

老師我沒看懂,比如11月份開的10張發(fā)票出去,也繳納了相應的稅款,但是次月紅沖了一張,這稅款形成留底了不用作分錄嗎,這樣的話跟報表不一致呀

meizi老師 解答

2021-09-16 10:34

你好 ;   意思 你紅沖了一張。  你就把 紅沖 收入分錄紅沖了。  到時稅費就會在借方掛著。 以后抵減就行了。       

曾晶 追問

2021-09-16 10:38

就是本來11月份正常分錄是:借預收賬款   貸收入,應交稅費,現(xiàn)在12月紅沖了一張,就借收入,應交稅金,貸預收賬款是嗎

meizi老師 解答

2021-09-16 10:42

你好 ;     是的。 就這樣紅沖下。 這樣你應交稅費  借方就有余額了。  以后抵減即可   

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相關問題討論
?你好 ; 你之前做了繳納分錄的了嗎?? 做了繳納分錄就不做其他分錄。 到時你就以后抵減即可??
2021-09-16 10:24:07
期末結轉的時候。借銷項稅額待轉出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
2023-04-06 17:42:30
你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。
2021-09-02 12:00:02
你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現(xiàn)就可以。
2024-05-16 17:08:56
結轉肖像借銷項稅額,貸轉出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
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