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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-12-30 17:02

管理費(fèi)用貸方金額月底也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,分錄怎么寫

HL 追問

2016-12-30 17:07

就是比如管理費(fèi)用借方有1000,貸方500然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接就是本年利潤500.貸管理費(fèi)用500對嗎

鄒老師 解答

2016-12-29 17:26

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-12-30 17:03

借;管理費(fèi)用  貸;本年利潤
如果上面是一個(gè)月發(fā)生的,就不用結(jié)轉(zhuǎn),剛好抵消 了

鄒老師 解答

2016-12-30 17:08

你好,是的

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-29 17:26:49
那就要把發(fā)票收回來~~~~~~
2015-11-03 16:46:34
可以的
2016-04-27 10:40:26
你好,做完增值稅的申報(bào),扣繳稅款之后,點(diǎn)擊反寫或者清卡操作就是了
2019-08-12 13:32:51
你好,可以的
2016-08-18 08:59:01
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