
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
答: 你好 ?對 是這樣處理流程?
購買方已抵扣發(fā)票 現(xiàn)在銷售方?jīng)_紅并開具紅字發(fā)票 怎么做賬
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 增值稅??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買方開具了已抵扣的紅字信息表,銷售方打印出紅沖發(fā)票后,需要將紅沖發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)蓋章寄回嗎
答: 對的是的,是這么做的。

