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野性的咖啡
于2016-12-29 11:48 發(fā)布 ??1375次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-29 12:35
我們公司是直接走差旅費了
野性的咖啡 追問
2016-12-29 12:43
他是想避交個稅的 不知道實務(wù)中能不能這樣做 還是并入工資薪金中
鄒老師 解答
2016-12-29 11:50
你好,并入工資薪金計算,不需要發(fā)票的
2016-12-29 12:36
你好,這個看財務(wù)人員理解了
2016-12-29 13:15
你好,這個本來就是免稅 的
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公司出差人員補助怎么入賬呢 沒有發(fā)票怎么弄 和餐費交通費用一起叫過來,公司出差有補助的,這部分怎么入賬呢
答: 你好,并入工資薪金計算,不需要發(fā)票的
老師,請問下,我們找外面的人辦事,發(fā)生的交通費餐費要怎么入賬,謝謝
答: 你好 借管理費用-交通費貸銀行存款。 要有合同約定好
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司發(fā)的交通費補助,餐補、通訊費、供暖費、子女醫(yī)療費用如何入賬
答: 借 費用或成本 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
生產(chǎn)部門員工因公外出當(dāng)天返回公司的交通費和誤餐費是入制造費用-交通費,制造費用-福利費,還是全部入制造費用-差旅費,交通費有票,誤餐費沒票,誤餐是公司給外出人員因公誤餐補的誤餐費?
討論
公司過年聚餐發(fā)生的交通費用計入福利費還是交通費用呢?
老師您好,基金會給志愿者支付的在活動中發(fā)生的交通費,餐飲費怎么入賬?急
如果報銷的時候用別的票抵了現(xiàn)在不能用的票,但是票據(jù)的事項不一樣,是按抵用的新票事項入賬還是根據(jù)原票事項入賬呢?如用交通費發(fā)票抵了原來的餐費發(fā)票,入賬的時候是如交通費還是餐費呢?
通用定額發(fā)票能入賬嗎,餐費的
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624563 個
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野性的咖啡 追問
2016-12-29 12:43
鄒老師 解答
2016-12-29 11:50
鄒老師 解答
2016-12-29 12:36
鄒老師 解答
2016-12-29 13:15