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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師

2021-09-14 08:01

同學你好,真正收到了退的稅款后,借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 貸:營業(yè)外收入-出口退稅款

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你好,退的增值稅,所以從增值稅中轉出來.從貸方應交稅費-應交增值稅-出口退稅轉到其他應收款-出口退稅中去
2022-01-08 15:29:05
借:應收出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 這是結平的分錄。如果沒有出口退稅款,就不作這個分錄了,直接把銷項結轉平就沒有了
2020-03-09 19:30:07
您好,應該來說是需要轉平的
2020-05-10 21:37:37
同學你好,真正收到了退的稅款后,借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 貸:營業(yè)外收入-出口退稅款
2021-09-14 08:01:34
是的,這兩個科目年底需要處理。 “應交稅費——應交增值稅——出口退稅抵減內銷應納稅部分”和“應交稅費——應交增值稅——出口退稅”這兩個科目年底的余額需要結轉。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉入“應交稅費——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內銷應納稅部分的科目余額則需要轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53
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