
我收入60萬,發(fā)票金額只有10萬,其它都是普通的收據(jù),怎么辦?1月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)怎么辦呀/
答: 您好,可以先按收據(jù)做賬,再催收換回發(fā)票。
2016年發(fā)票金額50萬,增值稅申報(bào)50萬,企業(yè)所得稅申報(bào)5萬,當(dāng)時(shí)國(guó)稅沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,現(xiàn)在國(guó)稅通過數(shù)據(jù)比對(duì),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報(bào)只有5萬,比對(duì)不通過 。國(guó)稅要求,企業(yè)所得稅按50萬申報(bào),25%交企業(yè)所得稅,成本不能計(jì)算進(jìn)去抵扣。這樣合理嗎
答: 你好,你代開的是什么項(xiàng)目,是以企業(yè)名義代開的 稅局給的成本不能計(jì)算抵扣的理由是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所開具的發(fā)票大于所得稅申報(bào)的
答: 意思就是有沒確認(rèn)所得稅收入的 只交了增值稅 你核對(duì)一下增值稅收入和所得稅收入


王雁鳴老師 解答
2016-12-28 17:40
王雁鳴老師 解答
2016-12-28 17:51