
我們公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有時候這個月超了,下個月沒有,這個是到時候匯算清繳的時候算整年的嗎?還是每個月不能超過那個標(biāo)準(zhǔn)?還有小微企業(yè)收入底于3萬的,免地稅,那比如我這個月開了5萬的票,下個月又沒開票,這個怎么算法?按整年還是按月?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在清算時是按全年計(jì)的
老師,小微企業(yè)匯算清繳可以不填一般企業(yè)收入明細(xì)和支出表,可是不選的話,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是全額調(diào)增?
答: 你好,小微企業(yè)匯算清繳可以不填一般企業(yè)收入明細(xì)和支出表,不用全額調(diào)增,也是一樣的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小型微利企業(yè),平時賬不多,2021年也沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),那在做匯算清繳時是否可以填寫一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
答: 您好,這個是可以的哈
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯繳清算的時候調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)做會計(jì)分錄嗎?
老師,請問下,小微企業(yè)匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)繳的稅額應(yīng)該使用哪個稅率呀?
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)項(xiàng)嗎?2019年沒有做業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以嗎

