
老師!我們到位購買了一批材料,收款方是甲,但是他們找別的單位為我們開發(fā)票,這樣開票方,和收款方就不一致,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好,只能是根據(jù)發(fā)票來處理了
老師,我公司是利用油田所產(chǎn)廢物比如費(fèi)油,再生產(chǎn)的企業(yè),油田在處理廢物時給予一定金額的補(bǔ)償,這部分補(bǔ)償對方要求我司開發(fā)票,這塊的賬務(wù)處理該如何做,廢油氣我方實(shí)際是作為原材料使用的
答: 您好,根據(jù)您的描述,您可以將采購價格調(diào)整,即支付補(bǔ)償金額沖減您采購廢油金額,這樣對方少開發(fā)票。您的成本降低,對凈利潤影響相同。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司采購客戶的原材料生產(chǎn)產(chǎn)品后又銷售給客戶,兩家互開發(fā)票,客戶定期會出具調(diào)賬協(xié)議,請問正確的賬務(wù)處理是什么?
答: 購入的原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付帳款 你們銷售出去借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
因?yàn)樵牧习l(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
因?yàn)樵牧习l(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
7月份采購一批原材料,發(fā)票已到進(jìn)行了賬務(wù)處理,8月份發(fā)現(xiàn)票頭錯誤退回重新開,3號對方重新開具,在8月份怎么進(jìn)行錯賬更正,附那些單據(jù)???


紫藤 追問
2016-12-28 15:21
紫藤 追問
2016-12-28 16:57
鄒老師 解答
2016-12-28 14:43
鄒老師 解答
2016-12-28 14:59
鄒老師 解答
2016-12-28 15:22
鄒老師 解答
2016-12-28 17:00