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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-10 17:40

借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存商品

kagome 追問(wèn)

2021-09-10 17:41

稅費(fèi)該怎么處理呢

venus老師 解答

2021-09-10 17:44

首先最好在所得稅匯算清繳前進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,調(diào)整分錄為
借:庫(kù)存商品
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

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這個(gè)之前是少入庫(kù)嗎?借庫(kù)存商品 ,貸應(yīng)付賬款,
2020-08-11 14:40:22
你好,只要再做一份憑證成本b負(fù)數(shù),a正數(shù)就好
2019-01-25 13:59:05
您好!是按上個(gè)月的成本單價(jià)入了。
2018-10-12 13:54:48
你要以實(shí)際正確成本單價(jià)入賬,否則數(shù)據(jù)都會(huì)出錯(cuò)。
2018-10-12 13:45:32
是的,因?yàn)閹?kù)存不能是負(fù)數(shù)
2019-12-12 10:27:08
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