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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-09 12:50

你好
什么原因多繳納

雙雙 追問

2021-09-09 12:59

去稅務(wù)局代開的時候發(fā)票開多了,稅款已繳納。后來第二個月才發(fā)現(xiàn)金額不對,又重新開的,稅務(wù)局說跨月不給退。那我要怎么處理會計科目呢

郭老師 解答

2021-09-09 13:02

留著以后抵扣也不給抵扣嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。

雙雙 追問

2021-09-09 13:05

那我交的稅款應(yīng)該做什么呢,還是應(yīng)交稅費嗎

郭老師 解答

2021-09-09 13:08

你好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款做這個分錄就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好 什么原因多繳納
2021-09-09 12:50:37
你好 是讓抵后面的稅對嗎 不用處理,后面直接抵稅款就可以?
2021-09-09 13:03:19
你好!只實際繳納多了嗎?原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-07-03 10:19:58
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 如果是一般納稅人
2021-01-19 12:41:32
不用做帳務(wù)處理,以你們實際要繳納的增值稅計提,繳納就行
2022-04-07 18:12:06
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