
之前一筆訂單是款到發(fā)貨 金額2萬元 因供應商未發(fā)貨 最終取消訂單 也沒有開票 也沒有退款 后來又下了一筆5萬元的訂單 直接把上次未退款的2萬元減掉 實際支付3萬元 之前減掉的2萬元還要開票嗎
答: 你好,需要啊。這個2萬元是包含在5萬里面。因此你直接開后面的3萬,就相當于把2萬元開票的
對賬要怎么對,才比較規(guī)范點?比如說:訂單交貨日期是8月,但實際7月供應商就送貨過來了。還有一種,訂單交貨日期是7月,但是供應商8月才送貨過來。應該按實際收到貨時間來對,比較好點,還是有更好的方法呢?
答: 這個以某個時間點為止進行對賬處理?;蛞园l(fā)貨時間,或以收貨時間進行對賬,對出來的差異再找原因javascript:;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行帳問題我找到了,有3種情況,1、用存支票的進帳單做的帳,因為小數(shù)是手寫的,所以憑證比實際金額少寫的200元,2,有落記的銀行帳單,3、同一筆打給供應商的款,記的兩次,這三種情況怎么調(diào)呀?這不是這個月剛出現(xiàn)的問題,是好幾年前的問題,我是把代賬公司的賬接回來之后發(fā)現(xiàn)賬目不符,查賬查出來的。那這種情況怎么做呀?
答: 你好,多做的直接紅沖,少做的補做,就是這樣做的
老師 跟供應商簽訂了合同 但是他實際開票的時候 金額上提了 老板同意了 這種情況是不是應該重新簽訂合同 或者簽一個補充協(xié)議
現(xiàn)在我們簽了一家柴油供應商,他開給我們的發(fā)票和實際供應的量不上,我應該怎么辦。(他開票是以我們支付的金額開,數(shù)量和金額都對不上)

