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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-27 16:44

現(xiàn)在是不是沒有單獨的預提費用這個科目,放在那個科目?比如本月預提年終獎金15萬,下月實際支出10萬,這個分錄什么做?

~嘟嘟~ 追問

2016-12-27 16:54

那就是先借,其他應(yīng)付款 15萬    貸:應(yīng)付職工薪酬15萬  。下個月實際發(fā)放  ,借:管理費用 10萬, 應(yīng)付職工薪酬5萬 貸:其他應(yīng)付款15萬   支付時 借:應(yīng)付職工薪酬  10萬   貸 銀行存款10萬  這樣對嗎

宋生老師 解答

2016-12-27 16:30

您好!可以的。

宋生老師 解答

2016-12-27 16:47

您好!計入其他應(yīng)付款就可以了。

宋生老師 解答

2016-12-27 16:55

您好!可以的。

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您好!可以的。
2016-12-27 16:30:26
82萬,這個匯算清繳之前發(fā)也算這個19年的
2020-05-06 10:14:41
多計提就 沖掉,少計提就補計提,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-01-20 09:57:58
同學。可以這樣放,但是不管是工資 獎金都是并入綜合所得計個稅的。
2019-03-21 14:07:30
匯算清繳結(jié)束之前發(fā)放都可以的,所以只要在5月31日之前發(fā)放了剩下的100萬,那賬載金額和實際發(fā)放金額都是1100萬的。稅收金額是調(diào)整以后的數(shù)據(jù),需要按職工福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費是否超標
2019-05-13 16:46:08
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