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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-09-08 17:04

你們是否賺取中間的差價?

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:06

有賺差價的

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:08

是不是也需要工廠開發(fā)票給我們,我們才可以開發(fā)票出去呢

江老師 解答

2021-09-08 17:11

需要確認(rèn)采購成本,以及相關(guān)的收入,需要做倉庫的收貨、同時發(fā)貨的出庫單

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:13

如果工廠不愿意給我們發(fā)票,客戶又要我們公司開發(fā)票呢

江老師 解答

2021-09-08 17:13

那你們會因為沒有進(jìn)項稅發(fā)票導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅。

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:16

交稅沒關(guān)系,那是不是還有其他風(fēng)險,因為是貨物的

江老師 解答

2021-09-08 17:17

沒有其他風(fēng)險,交稅了就可以了。

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:19

稅局不是要求進(jìn)銷一致嗎

江老師 解答

2021-09-08 17:20

你做了收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,最后就是達(dá)到進(jìn)銷一致

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-09-08 17:39

主要是我們沒有進(jìn)項的發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

江老師 解答

2021-09-09 08:51

沒有進(jìn)項的發(fā)票也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,屬于無票的成本結(jié)轉(zhuǎn),公賬付款后需要結(jié)平應(yīng)付賬款

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你們是否賺取中間的差價?
2021-09-08 17:04:54
你好! 記入管理費用就可以了
2018-11-04 18:08:45
您好,借長期待攤費用,貸銀行存款
2021-06-05 15:33:48
您好,付款時,借:預(yù)付賬款,58000,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,58000元,收到貨時,暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時,先沖暫估,借;庫存商品,負(fù)數(shù) ,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。同時,根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。
2017-05-30 13:42:02
你好!這個是你發(fā)出的時候的??隙ㄊ窍鹊侥銈儌}庫的 你先買的時候借原材料 貸銀行存款
2017-09-14 14:18:49
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