
承兌收據(jù)重復(fù)做帳了,現(xiàn)在倒欠人家發(fā)票了怎么處理
答: 你好!把做重的沖回來就可以啊,以會計差錯更正來處理
請教個問題就是承兌匯票貼現(xiàn)問題 匯票不是在銀行貼的沒有利息收據(jù)該怎么做帳謝謝老師
答: 你好 借;銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收票據(jù) 沒有發(fā)票匯算清繳的時候就對財務(wù)費(fèi)用做納稅調(diào)整就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問買的收據(jù)錯買成2聯(lián)了,收承兌時1聯(lián)給對方,自己可以拿存根聯(lián)做帳嗎
答: 你好,只能是這樣了,一般最少是三聯(lián)甚至四聯(lián)

