
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候上個月多結(jié)轉(zhuǎn)了0.01導致余額是-0.01,但是已經(jīng)結(jié)賬了。這個月怎么調(diào)整?需要紅沖嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候上個月多結(jié)轉(zhuǎn)了0.01,這個月的調(diào)整分錄是 借:庫存商品 ?0.01,貸:主營業(yè)務成本0.01
我想問下跨年度調(diào)整數(shù)量金額賬怎么調(diào)整、因為上年度金額結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了
答: 應通過“以前年度損益調(diào)整”賬戶進行調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)出數(shù)量是負數(shù),發(fā)出金額是正數(shù)。請問原因是什么?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 你好,你的發(fā)出數(shù)是不對的吧,你核對一下看看


一只喵 追問
2021-09-07 11:57
鄒老師 解答
2021-09-07 11:57
一只喵 追問
2021-09-07 11:59
鄒老師 解答
2021-09-07 12:00
一只喵 追問
2021-09-07 12:01
鄒老師 解答
2021-09-07 12:02