- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-07 09:35
你好
個人是發(fā)工資時扣
你好同學(xué):
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

減免社保賬務(wù)處理如下:
收到已征收社會保險費的退費,單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄,分錄參考如下:
借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(單位承擔(dān)部分)
貸:管理費用、生產(chǎn)成本等
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等(單位承擔(dān)部分)
2020-07-14 14:45:20

你好!發(fā)放產(chǎn)假員工工資:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
收到津貼:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2017-04-05 10:36:02

你好,是退的今年繳納的,還是以前年度繳納的 ?
2019-07-30 09:00:37

都是單位承擔(dān)的話,計入管理費用—社保費
2021-11-25 13:39:09

您好
繳納6、7月份兩個月的社保時
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:銀行存款
2020-09-08 09:21:04
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