老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師,業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增是不是調(diào)整的是管理費用里的業(yè)務(wù)招待費,銷售費里的業(yè)務(wù)招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調(diào)增的
業(yè)務(wù)招待費是根據(jù)具體部門做銷售費用-業(yè)務(wù)招待費或管理費用-業(yè)務(wù)招待費,那到進行納稅調(diào)整時業(yè)務(wù)招待費是把銷售費用-業(yè)務(wù)招待費和管理費用-業(yè)務(wù)招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業(yè)務(wù)招待費匯總到一起計算。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不明白間接法納稅調(diào)增。不應(yīng)該是準予扣除3.6,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費6,應(yīng)該減去2.4怎么還納稅調(diào)增不應(yīng)該調(diào)減
答: 是這樣子的,業(yè)務(wù)招待費實際會計上發(fā)生6,影響會計利潤的金額也是6,但稅法只允許扣3.6,就導(dǎo)致會計和稅法之間差了2.4,會計上扣了6的費用(會計利潤少),稅法上只能扣3.6(稅法利潤多),所以稅法要在會計的基礎(chǔ)上調(diào)增2.4
老師,你好,業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增是第四季度做納稅調(diào)增還是年報做納稅調(diào)增?
你好,請問業(yè)務(wù)招待費支出,我們沒有票據(jù),是按40%納稅調(diào)增,還是全部按無票支出調(diào)增?
收入是 679611.8 業(yè)務(wù)招待費是 1328 納稅調(diào)增532.2 為什么調(diào)的是業(yè)務(wù)招待費60% 不是收入的千分之五

