
2022年收到上家公司開具的發(fā)票,已經(jīng)抵扣入賬了都,款也付清了。2023年稅務(wù)通知說這家單位虛開發(fā)票,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,繳稅,成本也要轉(zhuǎn)出。那賬務(wù)處理要怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
答: 你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?支付了沒有。
老師我想問下就是之前有虛開發(fā)票,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。賬務(wù)處理是怎樣的呀
答: 你好,之前分錄是怎么做的?是當(dāng)年的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年虛開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查補(bǔ)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款


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2021-09-06 16:59
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