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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-27 09:51

預收款

淘氣 追問

2016-12-27 09:56

這是以前就這樣掛賬的,我現(xiàn)在清理以前的舊賬,都開過票了,就想問下貸方怎么寫?

宋生老師 解答

2016-12-27 09:49

您好!您是要沖銷什么?

宋生老師 解答

2016-12-27 09:53

借:預收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅。
不知道你開票了是怎么做的分錄。

宋生老師 解答

2016-12-27 09:58

您好!我不明白你的意思。你到底做了哪些憑證了呢?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好, 做相反分錄沖減就可以了 借管理費用…開辦費 貸其他應付款…其他 (金額用負數(shù)表示)
2020-06-29 16:12:04
您好!您是要沖銷什么?
2016-12-27 09:49:24
你好是的,您的沖減分錄正確
2021-10-25 12:20:00
這個的話,就把原來的分錄,反向處理,就可以了
2020-05-10 21:50:28
借營業(yè)外支出 貸其他應收款
2019-09-18 16:26:20
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