收到稅控發(fā)票服務(wù)費(fèi) 可以分錄 借:管理費(fèi)用330 貸:庫存現(xiàn)金 330 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330 貸:營業(yè)外收入 330 老師幫忙解答一下 兩個(gè)分錄 可以同時(shí)寫嗎?
叮咚
于2016-12-26 17:15 發(fā)布 ??1002次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-26 17:22
本月不抵免的話 寫第一個(gè)分錄 就可以了吧
月末抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅330
貸:管理費(fèi)用330
是這樣嗎? 老師
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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
購買稅控盤
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-09-09 14:26:27

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用655
2016-06-03 17:22:20

減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入中,不貸管理費(fèi)用 年底將增值稅的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2015-06-18 16:20:37

借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金, 貸 管理費(fèi)用
2019-10-22 16:06:01

你好,減免的時(shí)候貸方是管理費(fèi)用
2018-10-15 16:49:52
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鄒老師 解答
2016-12-26 17:15
鄒老師 解答
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