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送心意

田老師

職稱會計師

2016-12-26 23:41

我沒看懂電腦上記賬憑證的借貸方金額是怎么來的,我只知道304.3是增值稅轉(zhuǎn)出,其他的金額不知道是哪一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)!求解答謝謝

靜兒 追問

2016-12-26 23:57

金馬商貿(mào)有限公司籌建期購入固定資產(chǎn)并且取得了增值稅專用發(fā)票,為什么不計提增值稅?而購入的現(xiàn)代汽車是固定資產(chǎn)同樣也取得了增值稅發(fā)票,卻計提了增值稅,兩者都是固定資產(chǎn)增加,為什么會不同?求解答謝謝

靜兒 追問

2016-12-27 23:32

謝謝田老師

田老師 解答

2016-12-26 16:00

在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目,所以要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目

田老師 解答

2016-12-27 09:44

是年末科目余額金額,籌建期還沒有一般納稅人資格所以不能抵扣,而購入的現(xiàn)代汽車是固定資產(chǎn)時有一般納稅人資格所以能抵扣,

田老師 解答

2016-12-28 10:16

不客氣

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每年終了,一定要將應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅科目的下級明細(xì)全部結(jié)清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會造成發(fā)生額不正確。   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17
在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目,所以要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目
2016-12-26 16:00:14
你好,不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2016-10-20 20:47:10
您好,就是為了明確看到本月應(yīng)該交的增值稅額,并清理增值稅明細(xì)科目余額。
2016-10-24 20:47:53
就是先把銷項進(jìn)項等轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣就可以把應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅的三級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零
2017-05-11 11:01:23
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