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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-02 11:28

同學你好
做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄
借,原材料等,負數(shù)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)

沁暖 追問

2021-09-02 11:38

老師,不做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

立紅老師 解答

2021-09-02 11:39

同學你好,賬上做進項的負數(shù),申報時按進項轉(zhuǎn)出處理;

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同學你好 做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄 借,原材料等,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)
2021-09-02 11:28:27
收到紅字發(fā)票,作為進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2017-08-21 16:09:43
借:原材料/利潤分配-未分配利潤等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2024-01-31 09:33:10
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-03 10:27:43
同學你好,紅字借庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款,申報時做轉(zhuǎn)出
2020-06-08 10:27:13
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