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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-31 21:33

你好,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的,最好是做相應(yīng)的抵消處理。

菲菲 追問

2021-08-31 21:34

就是年底再做合并唄?是不

鄒老師 解答

2021-08-31 21:35

你好,是的,是這樣的

菲菲 追問

2021-08-31 21:36

目前是先付款后來票,中間有時(shí)來票沒付款。就涉及這兩個(gè)科目

菲菲 追問

2021-08-31 21:36

年底,怎么做分錄呀?

鄒老師 解答

2021-08-31 21:36

你好,年底的時(shí)候,抵消的分錄是
借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款 

菲菲 追問

2021-08-31 21:38

年底做這樣抵消會(huì)不會(huì)報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

鄒老師 解答

2021-08-31 21:39

你好,這樣做分錄,是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款科目余額負(fù)數(shù)的 

菲菲 追問

2021-08-31 21:39

不過,預(yù)付賬款來票也不會(huì)出現(xiàn)余額,年底也要抵消嗎?

鄒老師 解答

2021-08-31 21:40

你好,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的,最好是做相應(yīng)的抵消處理。

鄒老師 解答

2021-08-31 21:40

你好,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的(兩個(gè)科目同時(shí)有余額),最好是做相應(yīng)的抵消處理。

菲菲 追問

2021-08-31 21:42

就是年底要做處理唄!預(yù)付賬款就算余額沖零了,年底也要做抵消預(yù)付賬款,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2021-08-31 21:43

你好,預(yù)付賬款余額已經(jīng)為0了,就不需要再做抵消處理的 
預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的(兩個(gè)科目同時(shí)有余額),這種情況才需要抵消
比如預(yù)付賬款—甲公司 10萬(wàn),應(yīng)付賬款—甲公司 6萬(wàn),這種情況就可以做抵消6萬(wàn)的分錄 ,抵消之后就只有預(yù)付賬款—甲公司 4萬(wàn)的余額了 

菲菲 追問

2021-08-31 22:04

好的。明白了

菲菲 追問

2021-08-31 22:05

老師,所有住宿費(fèi)都可以抵扣嗎?普票和專票

鄒老師 解答

2021-09-01 08:07

你好,你是指抵扣增值稅,還是所得稅呢? 

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你好,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同一個(gè)明細(xì)的,最好是做相應(yīng)的抵消處理。
2021-08-31 21:33:30
可以合并使用。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!
2018-06-04 13:46:53
應(yīng)收和預(yù)收設(shè)置一個(gè)科目就可以應(yīng)付和預(yù)付,設(shè)置成一個(gè)科目就可以。
2019-08-08 14:18:29
你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個(gè)明細(xì)科目,需要抵消的意思嗎?
2022-03-18 17:55:52
你好,你是指把什么全部轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款呢?
2020-07-21 16:37:27
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