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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-29 22:36

您好,是沒有收到發(fā)票用暫估

肖琳如10971020 追問

2021-08-29 22:37

最后為什么還留有暫估這個二級明細科目,合理嗎?

小林老師 解答

2021-08-29 22:49

您好,實際是不合理

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暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收票后,借:應付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款-**有限公司
2019-03-28 13:57:15
收到貨時沒有收到票,要先做暫估分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估應付款 等以后取得發(fā)票時,再將暫估分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票金額重新做 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
2019-03-28 13:39:02
您好,是沒有收到發(fā)票用暫估
2021-08-29 22:36:46
你好!你之前的問題是什么?
2017-08-01 16:03:07
是的,當你付款時應付賬款應就在借方
2016-11-08 09:41:10
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