
老師,因前任會計(jì)記賬錯誤,應(yīng)繳企業(yè)所得稅借方有余額,現(xiàn)在把它沖了,借方記到什么科目,營業(yè)外支出嗎?應(yīng)該是當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)多計(jì)提了所得稅費(fèi)用導(dǎo)致的
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸利潤分配未分配利潤
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)外支出算不算費(fèi)用
答: 你好,營業(yè)外支出不算費(fèi)用里面 算營業(yè)外支出欄目
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 請教一下,企業(yè)所得稅是用不含稅收入-成本費(fèi)用+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出后的金額*企業(yè)所得稅率交嗎
答: 您好。是的,收入-成本-期間費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+投資收益等是營業(yè)利潤,再+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出是利潤總額,利潤總額*稅率。就是企業(yè)所得稅。具體的金額你填到企業(yè)所得稅申報(bào)表里面,看看是不是屬于小微企業(yè),如果是,就有稅收優(yōu)惠。可以少交稅。

