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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-08-26 16:53

為什么沒有應(yīng)付職工薪酬

小丁 追問

2021-08-26 17:03

你也可以這么理解   
1、月底計(jì)提工資、社保、公積金

借:主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-工資(應(yīng)發(fā)工資) 500

        主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-社保 10

        主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-公積金 10

          貸:應(yīng)付職工薪酬   520


 2 、借:應(yīng)付職工薪酬

              貸:其他應(yīng)付款 520

3、還給公司A

        借:其他應(yīng)付款 520

              貸:銀行存款

小丁 追問

2021-08-26 17:04

我想問的是這樣就可以了么?         員工部分,個(gè)稅、公積金、社保因?yàn)闆]有從我們賬戶扣,  還需要體現(xiàn)么?

樸老師 解答

2021-08-26 17:11

你們報(bào)工資薪金個(gè)稅就要體現(xiàn)的

小丁 追問

2021-08-26 17:34

那我應(yīng)該什么時(shí)候體現(xiàn)呢, 還錢的那一個(gè)十點(diǎn),同時(shí)發(fā)了工資,交了社保、公積金、個(gè)稅么?

樸老師 解答

2021-08-26 17:41

工資薪金個(gè)稅是不是你們報(bào)的

小丁 追問

2021-08-26 17:43

不是,我工資表發(fā)給人家,錢打過去就可以,沒有其他操作

樸老師 解答

2021-08-26 17:45

那你收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對吧
那你直接做
借勞務(wù)費(fèi)科目
貸銀行存款
沒有其他的分錄

小丁 追問

2021-08-26 17:48

沒有發(fā)票,因?yàn)槲覀兪峭粋€(gè)公司?  稅和工資總公司統(tǒng)一交,賬戶是兩個(gè),各記各的,總公司給交,然后從我們賬戶還給他們?

樸老師 解答

2021-08-26 17:56


那就直接做勞務(wù)費(fèi)

小丁 追問

2021-08-26 17:59

借:其他應(yīng)付款
 貸:銀行存款 

也可以吧

樸老師 解答

2021-08-26 18:01

那你費(fèi)用用啥做呢

小丁 追問

2021-08-26 18:03

主營業(yè)務(wù)成本,成本費(fèi)用啊

樸老師 解答

2021-08-26 18:09

可以
你有的做就可以了哦

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會(huì)這樣處理 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
你好,最好設(shè)置個(gè)福利費(fèi)科目,這樣可以核算準(zhǔn)確的。
2021-02-28 15:49:48
為什么沒有應(yīng)付職工薪酬
2021-08-26 16:53:46
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2021-07-13 17:24:38
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