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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-23 14:16

應付職工薪酬到月底是不是也得轉入管理費用?

~~ 追問

2016-12-23 14:17

我把其他應交款的余額直接轉入利潤分配可以嗎?

鄒老師 解答

2016-12-23 14:10

借;其他應交款  貸;應付職工薪酬——工會經費

鄒老師 解答

2016-12-23 14:17

你好,計提 的時候會計入費用,繳納對應的科目是銀行就是了

鄒老師 解答

2016-12-23 14:17

你好,不可以的

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相關問題討論
借;其他應交款 貸;應付職工薪酬——工會經費
2016-12-23 14:10:04
你好,將多計提的做原計提分錄的負數(shù)分錄就可以的。
2020-07-27 14:34:35
計提時:   借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款
2018-12-29 11:28:25
需要的,借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2019-12-07 10:08:29
你好,計提工會經費用工資表作為原始憑證
2020-06-29 12:01:50
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