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水本無色

職稱中級職稱

2015-10-20 18:35

那么現(xiàn)在如果是銷售方自己付運費時取得運輸公司開具的增值稅發(fā)票如何處理?比如銷售原材料100萬元,增值稅額17萬元,支付運輸費14萬元,取得增值稅專用發(fā)票。如何對于14萬元的處理?14*11%,做銷項處理還是作為進項處理呢? 
謝謝非常感謝!

水本無色 解答

2015-10-20 18:43

取得增值稅運費的專用發(fā)票可以抵扣進項稅

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那么現(xiàn)在如果是銷售方自己付運費時取得運輸公司開具的增值稅發(fā)票如何處理?比如銷售原材料100萬元,增值稅額17萬元,支付運輸費14萬元,取得增值稅專用發(fā)票。如何對于14萬元的處理?14*11%,做銷項處理還是作為進項處理呢? 謝謝非常感謝!
2015-10-20 18:35:51
你好。把例題給我看下呢
2021-01-09 12:14:52
你好,是的
2017-04-19 15:57:20
你好,對,增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好 營業(yè)外的增值稅不算
2020-05-08 13:29:13
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