
同學(xué)們請(qǐng)問(wèn):年底清往來(lái)客戶余額,分錄怎么做呢
答: 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;應(yīng)付賬款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
老師,年末了要清客戶往 來(lái)款,一些客戶不再往來(lái),余額要怎么處理。分錄要怎么做呢
答: 你好,通常是按壞賬處理 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問(wèn)一下,就是我們開(kāi)票的部分往來(lái)還剩多少余額月末的時(shí)候該跟誰(shuí)核對(duì)
答: 同學(xué)你好, 開(kāi)票后是需要做賬的,做到往來(lái)里邊,往來(lái)會(huì)核算到具體哪個(gè)公司,如果你們公司財(cái)務(wù)只對(duì)內(nèi)的話,那就是和業(yè)務(wù)對(duì),再讓他們和客戶對(duì)賬, 如果你們自己直接對(duì)外對(duì)賬的話,你就需要和客戶直接對(duì)賬

