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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-22 19:36

收工程款時  借:銀行存款30    貸:預收賬款30      開票時 借:預收賬款30   貸:應付賬款-應付分包款29.4  主營業(yè)務收入 0.6
計提增值稅時  借:應交稅費-應交增值稅0.018  貸:應交稅費-未交稅金0.018    稅金及附加計提時  借:稅金及附加  貸:應交稅費-給類稅費     老師幫我看看這些分錄錯誤的請糾正  謝謝

程雨 追問

2016-12-22 19:39

如果銷售發(fā)票是在10月開出,工程分包款29.40萬元是在12月才開給我們公司 ,收支沒有再當月匹配時   有沒有其他的分錄可以調(diào)整?

鄒老師 解答

2016-12-22 19:31

借;主營業(yè)務成本  貸;銀行存款
借;應交稅費——增值稅  附加稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-22 19:36

你好,需要確認收入30,成本29.4,其他的基本上是對的

鄒老師 解答

2016-12-22 19:40

你好,只能是存在收入,與成本的時間差異了
最好是做到月份匹配

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相關(guān)問題討論
借;主營業(yè)務成本 貸;銀行存款 借;應交稅費——增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2016-12-22 19:31:32
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納的時候,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅,借:稅金及附加 貸::應交稅費—應交XX稅 繳納時,借:應交稅費—應交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55
一般納稅人嗎?增值稅借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應交稅費-城建稅/地方教育/教育附加
2019-03-30 16:15:39
你好 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅
2019-03-30 15:57:14
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 2 借應交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業(yè)所得稅, 6借,應交稅費企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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