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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-08-20 10:07

你好!這個計入到借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸銀行存款
減免的時候,借營業(yè)外收入—稅收減免 貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。

黃鳳 追問

2021-08-20 10:10

不需要記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目嘛

宋生老師 解答

2021-08-20 10:10

你好!這個本身沒有規(guī)定必須入哪個,所以也有入你說的科目,也有的入營業(yè)外收入

黃鳳 追問

2021-08-20 10:12

我們會計做的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)銷稅額)-減免稅款440,貸:銀行存款440

宋生老師 解答

2021-08-20 10:13

你好!可以的。可以這樣做。

黃鳳 追問

2021-08-20 10:13

像這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,購進(jìn)稅控設(shè)備,不是能全額抵扣增值稅嗎?

宋生老師 解答

2021-08-20 10:14

你好!是的。是全額抵扣。做完上面的分錄就可以了,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。

黃鳳 追問

2021-08-20 10:14

好的,謝謝

宋生老師 解答

2021-08-20 10:15

你好!不用客氣的了。

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你好!這個計入到借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸銀行存款 減免的時候,借營業(yè)外收入—稅收減免 貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。
2021-08-20 10:07:15
抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-01-13 10:10:18
您好,麻煩您把圖表截給我看下,可以嗎,謝謝
2020-02-20 09:18:37
一般都是一張專門載明增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,金額280元
2019-04-13 13:42:50
你好,一般納稅人通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),小規(guī)模通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算
2016-08-10 15:07:33
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