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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-19 21:20

您好
5萬收到款項的時候應(yīng)該寫分錄

菲菲 追問

2021-08-19 21:21

剩余尾款5萬,年底才做分錄嗎

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:22

剩余尾款5萬 收到的時候再寫分錄

菲菲 追問

2021-08-19 21:27

沒收到,不用掛賬嗎?

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:27

請問發(fā)票開具了嗎

菲菲 追問

2021-08-19 21:27

剩余5萬還沒開

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:28

那不需要掛賬的啊

菲菲 追問

2021-08-19 21:30

好的。老師如果合同簽訂了,但沒有總金額,是不是就根據(jù)開發(fā)票的金額申報印花稅了呀?

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:30

是的 根據(jù)開發(fā)票的金額申報印花稅

菲菲 追問

2021-08-19 21:34

那如果合同簽訂有總金額10萬元含稅價,這樣就按簽訂日期交印花稅嗎?

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:36

我這邊是根據(jù)發(fā)票開具的不含稅銷售額計算繳納
稅法是規(guī)定按照合同簽訂金額

菲菲 追問

2021-08-19 21:54

老師如果合同這樣標(biāo),稅前10萬,稅后103000元,這樣印花稅按哪個依據(jù)繳納???

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:54

如果合同寫了不含稅金額 按照不含稅10萬

菲菲 追問

2021-08-19 21:56

稅前是不是指不含稅金額嗎?老師

bamboo老師 解答

2021-08-19 21:57

稅前是指不含稅金額

菲菲 追問

2021-08-19 22:00

老師意思是,合同都出現(xiàn)不含稅金額和和含稅金額的話,就以不含稅金額為印花稅為依據(jù)嗎?

bamboo老師 解答

2021-08-19 22:01

是的 這樣理解正確的

菲菲 追問

2021-08-19 22:03

那如果可以這樣寫合同總金額嗎
比如,不含稅金額10萬,稅額3000元,合計103000元。這種情況的合同,印花稅依據(jù)哪個交呢?

bamboo老師 解答

2021-08-19 22:03

這種情況的合同,印花稅依據(jù)不含稅金額10萬

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您好 5萬收到款項的時候應(yīng)該寫分錄
2021-08-19 21:20:19
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2016-09-09 16:27:10
您好,你是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收購
2020-02-13 14:55:18
你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 25 貸 銀行存款
2020-02-13 14:20:22
借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-03-09 21:49:46
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