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送心意

來來老師

職稱中級會計(jì)師

2021-08-19 16:37

你好 一般是期初是之前賬的期末數(shù)據(jù)
然后輸入本年的借方和貸方發(fā)生額 系統(tǒng)自動算年初 然后試算平衡

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你好 一般是期初是之前賬的期末數(shù)據(jù) 然后輸入本年的借方和貸方發(fā)生額 系統(tǒng)自動算年初 然后試算平衡
2021-08-19 16:37:19
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 資金流出 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
您好,不是的,暫估的稅不考慮的。 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬
2017-08-31 13:53:22
您好,嚴(yán)格來說不可以。分錄是沒問題了
2017-02-14 09:26:32
你好,退回押金就做收到的相反分錄就是了
2017-11-07 09:27:49
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