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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-12-21 18:17

老師,我們酒店沒有原材料用的是周轉(zhuǎn)材料,而且材料已經(jīng)出庫了的,應(yīng)該怎么做呢,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?謝謝!

小惠 追問

2016-12-21 18:48

老師,我想明白了,我們是直接進(jìn)了當(dāng)期費(fèi)用的,報(bào)廢應(yīng)該不需要再做賬務(wù)處理了

宋生老師 解答

2016-12-21 17:57

您好!借:營業(yè)外支出 貸原材料等。

宋生老師 解答

2016-12-21 18:43

您好!如果你當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額的話就要轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2016-12-21 21:06

您好!如果沒有抵扣就不用其他的了。

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你好,有收入借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),相關(guān)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款等
2019-10-09 20:24:08
借:管理費(fèi)用-裝飾費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 等 如果金額較大,也可先計(jì)入待攤費(fèi)用,然后按預(yù)計(jì)使用月份攤銷 借:長期待攤費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 等 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-裝飾費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用
2020-02-08 11:03:22
你好 當(dāng)時(shí)入庫做了周轉(zhuǎn)材料的嗎
2022-02-16 21:29:36
你好 這個(gè)是算銷售嗎
2020-04-07 11:32:52
辦理 借;銀行存款等科目5000 貸;預(yù)收賬款5000 假如消費(fèi)1000 消費(fèi) 借;預(yù)收賬款1000 銷售費(fèi)用200 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-07-17 10:25:26
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