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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-21 17:30

目前支付的一半款項  本月就要開始攤銷了  因為電梯維保是重本月開始的   剩下的一半款項  要在電梯維保期結(jié)束后再支付 
所以請問這個分錄改怎么做

仲夏薔薇 追問

2016-12-23 16:17

不對啊  老師 我現(xiàn)在支付一半的維保費用4000是銀行轉(zhuǎn)出  但是我又要分?jǐn)偟矫吭乱簿褪?2個月。剩下一半的款要在維保期結(jié)束后才能支付?,F(xiàn)在我是直掛一個借 預(yù)付款4000 貸 銀行    然后在每月攤銷  但是實際總額是8000 那剩余另外一半是入賬還是不入賬 入賬又怎么入

宋生老師 解答

2016-12-21 17:27

您好!這個一半計入預(yù)付賬款就行了。等完工后開始攤銷。

宋生老師 解答

2016-12-21 17:33

您好!借:預(yù)付賬款  應(yīng)付賬款4000 代長期待攤費用8000
然后攤銷借管理費用 代長期待攤費用。

宋生老師 解答

2016-12-24 10:57

您好!所以你按我的做啊。每個月攤銷啊。

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相關(guān)問題討論
您好!這個一半計入預(yù)付賬款就行了。等完工后開始攤銷。
2016-12-21 17:27:00
你好 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
2019-11-12 14:24:34
您好!這你在發(fā)生的時候計入財務(wù)費用-服務(wù)費就可以了。
2017-06-09 10:08:59
借:管理費用-保險費 貸:待攤費用
2023-12-05 19:08:54
你好,借:管理費用 貸:長期 待攤費用
2021-12-15 16:38:21
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