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送心意

黃老師

職稱會計(jì)師

2016-12-21 15:39

上月沒有計(jì)提    是新建賬   這月剛開始做   也是這個分錄嗎

yoyo 追問

2016-12-21 16:15

這個內(nèi)賬是由5月開始建賬   期初數(shù)據(jù)錄入 沒有記到這筆稅費(fèi)

黃老師 解答

2016-12-21 15:37

你好,具體分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)         貸:銀行存款

黃老師 解答

2016-12-21 16:00

上月有開票怎么入賬的?價稅要分開入,這個月沖減稅額就可以了

黃老師 解答

2016-12-21 16:55

那補(bǔ)入這筆數(shù)據(jù),才能沖平這賬務(wù)

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相關(guān)問題討論
上月沒有計(jì)提 是新建賬 這月剛開始做 也是這個分錄嗎
2016-12-21 15:39:52
借 管理費(fèi)用稅金貸銀行
2020-05-12 16:55:19
1.是國內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)就代扣代繳10%的所得稅,別的不交 2.按照勞務(wù)申報(bào)的話就交個人所得稅,代扣代繳 的
2019-12-19 17:04:08
你好!具體什么稅?
2018-04-03 11:30:28
比如 我這個月開始交增值稅 那月末 應(yīng)交稅費(fèi)不就為 借方余額了嗎 應(yīng)交稅費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤嗎 這個是增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)啊 增值稅不是計(jì)入營業(yè)稅金及附加的 怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
2017-02-09 08:29:11
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