
老師,公司修房子用電,以前預付了電費,現(xiàn)在要沖其他應付款-電費,現(xiàn)在發(fā)票收到了,怎么寫分錄呢,借方是誰
答: 可借記管理費用-水電費
老師,我們采購的產(chǎn)品是8萬多,但是老板要讓人家開22的發(fā)票,我們公賬付款是8萬多,那剩下的可以做其他應付款-股東這樣的分錄嗎?
答: 你好,可以的,但是你這種有風險 對方屬于虛開
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果以前付款,發(fā)票沒到,之前會計直接寫其他應付款,現(xiàn)在發(fā)票到了,我應該怎么寫分錄?
答: 您好 借:成本費用等 貸:其他應付款
老板從經(jīng)常用自己的錢買東西然后拿發(fā)票來公司報賬,但當時不用給老板錢,分錄怎么做?可不可以做其他應付款?下個月老板可能會從公司拿走一點錢,能不能做還款?還是做抵消其他應付款?
老師 7月來了發(fā)票產(chǎn)品費 3萬多 沒有付款 要后面幾個月付 那7月發(fā)票可以先入帳嗎 借 成本 貸 其他應付款 ?后面付款了 分錄怎么做?


玲老師 解答
2021-08-17 14:35
果果 追問
2021-08-17 15:04
玲老師 解答
2021-08-17 15:06