老師,我7月開了一張紅沖發(fā)票,部分產(chǎn)品單價調(diào)整了一下,總金額和原發(fā)票是一致的,同時又開出單價正確總金額一致的正數(shù)發(fā)票,本月做賬時,賬務(wù)和稅務(wù)分別應(yīng)該怎么做?
專一的餅干
于2021-08-14 13:04 發(fā)布 ??1687次瀏覽
- 送心意
小Y老師
職稱: 初級會計師
2021-08-14 13:18
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票做紅字,借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)正數(shù)發(fā)票按正常做就可以了
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你好,負(fù)數(shù)發(fā)票做紅字,借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)正數(shù)發(fā)票按正常做就可以了
2021-08-14 13:18:59

您好,沒關(guān)系的,可以隔月開
2019-12-23 16:55:28

新年好,跨年(銷項)紅沖發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-02-12 12:24:40

你好,紅沖,借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
開16萬的發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-06-27 11:26:32

購貨方做退貨處理,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本要用以前年度損益調(diào)整科目替代調(diào)整
2015-10-24 11:02:08
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