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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-20 16:03

怎么調整,因為之前暫估的時候沒有發(fā)票也沒有入庫單,實際購買的跟之前暫估的完全不一樣

?偏偏? 追問

2016-12-20 16:18

我知道那個,那我材料賬怎么登啊,一開始材料賬暫估并耗用了,后來實際買的跟之前暫估的不一樣,怎么登材料數(shù)量金額明細賬

?偏偏? 追問

2016-12-20 20:56

但是我之前耗用的都是暫估的那些材料,現(xiàn)在把之前暫估的沖了,實際購入的并沒有那些材料,而是其他的,耗用的明細也不對,怎么調整

宋生老師 解答

2016-12-20 15:59

您好!耗用的最后再按實際調整就可以了。

宋生老師 解答

2016-12-20 16:06

您好!比如一開始你預估是200元按預估耗用了100元,后來實際是300元,那你耗用的就增加50元。

宋生老師 解答

2016-12-20 16:23

您好!先做負數(shù)沖減暫估的,然后做正確的

宋生老師 解答

2016-12-21 08:22

您好!那這個沒辦法調。你這純粹是假的,沒辦法搞成真的。

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相關問題討論
您好!耗用的最后再按實際調整就可以了。
2016-12-20 15:59:10
您好 請問建筑工地有倉庫么 需要入庫么
2019-11-22 15:23:15
你好 借:原材料 貸:應付賬款---暫估 等到次月 貸:原材料 借:應付賬款---暫估
2021-01-14 09:36:28
暫估入賬時如果是小規(guī)模納稅人的是含稅價、一般納稅人是不含稅價。
2019-01-10 21:30:21
您好 什么原因要沖紅暫估材料
2020-08-19 09:23:21
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