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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-12 14:41

同學(xué)你好
原來的留抵稅額在賬上的哪個科目中呢;

undefined 追問

2021-08-12 14:43

我也不懂看,我剛來這個新公司,會計都不跟我交接,如果是你們你們怎么做賬?

立紅老師 解答

2021-08-12 14:44

同學(xué)你好,我們的留抵稅額是在應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項稅額明細中;實務(wù)中也有的是轉(zhuǎn)入了未交增值稅明細的借方;

undefined 追問

2021-08-12 14:52

8月報7月是這樣

立紅老師 解答

2021-08-12 14:54

同學(xué)你好,這個看不出來,這個只能看出來有留抵,但不知道這個金額 是在賬上的哪個科目 中,需要看賬;

undefined 追問

2021-08-12 14:56

這是會計應(yīng)交稅費明細表

undefined 追問

2021-08-12 14:57

我從21年6月開始做,其余不是我做的

立紅老師 解答

2021-08-12 14:59

同學(xué)你好,這個賬不對的;6月30日 記21憑證您 看下是不是將進項轉(zhuǎn)入了銷項里面了;

undefined 追問

2021-08-12 15:03

我友女告訴我,這么做的,這個是6月時候,有銷項,也有取得進項,且已認證,但是銷小于進,不用交稅,這么做的

立紅老師 解答

2021-08-12 15:08

同學(xué)你好,這個是不對的;比如進項是100,銷項是50,那么月末分錄
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項50
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項50
沒有抵完的進項留在進項稅額明細,在下期的銷項抵扣,

undefined 追問

2021-08-12 15:15

那21號哪里不對,不也是你那個分錄,這個是6月數(shù)據(jù),不是7月數(shù)據(jù)

立紅老師 解答

2021-08-12 15:17

同學(xué)你好,21號憑證不是將進項轉(zhuǎn)入銷項了么;

undefined 追問

2021-08-12 15:40

21號是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

立紅老師 解答

2021-08-12 15:48

同學(xué)你好
現(xiàn)在從賬上看,7月銷項是6百多,沒有進項,之前沒有抵完的增值稅是在進項稅額明細

現(xiàn)在按7月的銷項稅的數(shù)額
做分錄
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;

undefined 追問

2021-08-12 16:00

好的,謝謝

undefined 追問

2021-08-12 16:01

那留底到底是看未交增值稅還是進項稅額呀?

立紅老師 解答

2021-08-13 09:23

同學(xué)你好,從上面看留抵稅額是在進項稅中

undefined 追問

2021-08-13 09:31

那轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是指

立紅老師 解答

2021-08-13 09:35

同學(xué)你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的數(shù); 看前面的摘要就可以看出來

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相關(guān)問題討論
您好,可以抵扣無票收入的銷項稅額的。
2021-10-20 20:21:38
照實填寫附表一和附表而,主表形成本期進項和銷項 最后形成留底稅款
2019-09-09 18:17:20
你好!你要先給稅管員說下這個情況,然后再去抵減,不要自己填。
2017-06-09 08:57:44
您好,正常你賬上是不是沒有留底稅額
2021-05-19 05:49:42
你好,你們有取得的進項稅發(fā)票沒有認證嗎?
2022-04-08 20:06:22
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